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2021年省侨联部门决算公开编制说明
作者【 【发布时间:2022-08-29】 【来源:   字体【    小

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  公开时间:2022年8月29日

 

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置

  第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  二、 收入决算情况说明

  三、 支出决算情况说明

  四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、 政府性基金预算支出决算情况说明

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、 其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 附件

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、联谊、团结工作。

  2.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

  3.为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流服务。

  4.宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动;积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。

  5.组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会、常委委员会的决议、决定,配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。

  6.承担省委、省政府和中国侨联交办的其他工作。

  (二)2021年重点工作完成情况。

  1.突出党建,永葆正确的前进方向。一是推进党的政治建设。二是加强侨界思想引领。三是深化全面从严治党。在接受省委巡视过程中,认真检查自身存在的突出问题,把接受巡视监督作为加强党性锻炼、检验工作成效的重要契机,做到立行立改,履行政治责任、用好巡视成果,全面提升侨联工作质量。

  2.深入学习,扎实开展党史学习教育。认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话,认真学习党史书目,扎实开展“我为群众办实事”。扎实抓好侨联系统庆祝建党100周年活动和党史学习教育,在全省侨界掀起学党史、听党话、跟党走的高潮。省侨联党组理论学习中心组集中学习5次,“三级书记讲党课”16次,机关各部门和青年理论学习小组开展“悦读党史”专题交流10次,集中理论学习9次,主题党日活动12次,专题培训和现场教学5次,邀请专家开展主题宣讲4次,设立各类宣传栏10个。省侨联领导分别牵头开展6个“我为群众办实事”项目,机关全体干部开展40个“我为群众办实事”项目,走进基层40余次。

  3.把握重点,不断助推高质量发展。一是助力成渝地区双城经济圈建设。促成37个涉侨项目签约,签约金额61.5亿元。在“西博会”期间承办“侨连五洲 川通四海”—2021“一带一路”华商峰会,来自30余个国家和地区的200余名侨商代表、侨智专家、侨界青年及海外华文媒体代表参加,搭建“一带一路”和成渝地区双城经济圈建设背景下,共建科创中心、促进科技成果转化、推动川货出川和中医药走出去的平台。二是汇聚侨智侨力促进科技创新。省侨联特聘专家数量达到282名,涵盖26个国家和地区,博士占比92%。走访侨创企业和侨界专家,做好服务工作。推进高校侨联市州专家工作站建设,其中遂宁、达州站入驻副高级职称以上专家数量近100人,合作项目60余个,合作金额超2000万元,产出效益1600余万元;建立了大竹经济技术开发区智慧园区产业服务平台、四川大学互联化工研究中心大英研究所等下沉研发平台。

  4.发挥优势,服务乡村振兴和社会建设。一是稳步推动乡村振兴工作。二是大力推进“侨爱心工程”。争取北京华侨事业基金会在革命老区巴中设立“京侨爱心助学基金”;争取香港百老汇慈善基金有限公司出资在四川商务职业学院举办乡村旅游专题培训;申请“中国侨商联合会公益助学金”资助我省40名贫困生上大学;

  5.积极探索,拓展联络联谊工作。一是举办海外联谊工作培训班。二是加强海外联络工作。通过线上和线下方式,新增与20余个国家和地区500余名侨商、高层次人才,30余个侨界商(协)会和专业人士社团建立经常性联系。三是加强侨情资料数据整理。

  6.突出特色,大力弘扬中华文化。一是开展“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营活动。全年共举办5期,组织16个国家和地区32个海外华文教育机构的5037名海外华裔青少年通过微信群学习中华传统文化和巴蜀文化,参加人数为全国第一。二是承办“第五届海峡两岸嫘祖文化交流活动”。邀请中国侨联顾问、原副主席唐闻生和20余位川渝侨界代表人士参加。三是举办海外华文媒体四川采访行活动。采访团在海内外各大媒体发稿1500余篇,阅读量达2000万人次。四是加强“中国华侨国际文化交流基地”建设。向中国侨联推荐15家文化单位和机构申报“中国华侨国际文化交流基地”。五是实施“熊猫家园·天府四川”外宣项目。在省委宣传部支持下,在俄罗斯金砖国家电视台播放四川外宣片,观众达1.4亿。六是举办2021海外华侨华人中华药膳线上培训班。来自17个国家的20余个海外中餐协会参与,向广大侨胞传授8大经方药膳制作方法。

  7.主动作为,做好参政议政和维护侨益工作。全年共整理提交政协提案、社情民意33篇,其中提交全国政协27篇,省政协6篇;报送侨情专报106篇,被中国侨联采用13篇报送党中央、国务院。

  8.扩大影响,精心组织宣传网络工作。出刊《四川侨声》24期,全年微博端共发布、转载1262条推文,阅读量141.44万人次,平均阅读量1120人次,粉丝35481人次,转评赞总数1020次;抖音端共发布、转载41条动态,阅读量269.5万人次,点赞1.7万人次,粉丝1.9万人次。

  9.强基固本,稳步推进基层组织建设。持续推进县级“侨胞之家”建设计划,“侨胞之家”建设目标纳入全省基层治理领导小组工作任务。

  二、机构设置

  四川省归国华侨联合会(简称省侨联)下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  纳入省侨联2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.省侨联机关;

  2.四川省侨联宣传网络中心。

 

  第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计1986.24万元。与2020年相比,收、支总计各增加128.13万元,增长6.90%。主要变动原因是人员增加,项目费用增加。

  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  二、收入决算情况说明

  2021年本年收入合计1986.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1986.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (图2:收入决算结构图)(饼状图)

  三、支出决算情况说明

  2021年本年支出合计1986.24万元,其中:基本支出1081.49万元,占54.45%;项目支出904.75万元,占45.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (图3:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年财政拨款收、支总计1986.24万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加128.13万元,增长6.90%。主要变动原因是人员增加,项目费用增加。

  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出1986.24万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.13万元,增长6.90%。主要变动原因是人员增加,项目费用增加。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出1986.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1656.12万元,占83.38%;教育支出(类)25.89万元,占1.30%;社会保障和就业(类)支出84.63万元,占4.26%;卫生健康支出45.09万元,占2.27%;住房保障支出174.51万元,占8.79%。

  (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2021年一般公共预算支出决算数为1986.24,完成预算79.84%。其中:

  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为696.12万元,完成预算97.19%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费实际支出少于预算数。

  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为825.63万元,完成预算63.56%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费实际支出少于预算数。

  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算为87.05万元,完成预算96.43%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费实际支出少于预算。

  4.一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项):支出决算为47.32万元,完成预算93.67%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费实际支出少于预算。

  5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为25.89万元,完成预算99.58%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费实际支出少于预算。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为20.81万元,完成预算99.95%,决算数小于预算数的主要原因是四舍五入的尾差。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为52.37万元,完成预算98.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加追加经费四舍五入的尾差所致。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为11.45万元,完成预算98.96%,决算数小于预算数的主要原因是四舍五入的尾差。

  9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为35.30万元,完成预算99.80%,决算数小于预算数的主要原因是四舍五入的尾差。

  10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为50.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  13.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为124.27万元,完成预算99.24%,决算数小于预算数的主要原因是四舍五入的尾差。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款基本支出1081.49万元,其中:

  人员经费821.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费259.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12万元,完成预算66.67%,决算数小于预算数的主要原因是严格把控经费开支,疫情防控形势下,减少公务接待支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。主要原因是受疫情影响,未安排出国(境)计划。

  2.公务用车购置及运行维护费支出12万元,完成预算75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少4.66万元,下降27.97%。主要原因是是严格把控经费开支。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出12万元。主要用于保障公车改革后公务出行、机动、机要等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.99万元,下降100%。主要原因是疫情防控形势下,减少公务接待支出。其中:

  国内公务接待支出0万元。

  外事接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2021年,省侨联机关运行经费支出254.59万元,比2020年减少13.58万元,下降5.63%。主要原因是受疫情影响,会议费、培训费、差旅费等相关开支减少。

  (二)政府采购支出情况

  2021年,省侨联政府采购支出总额84.67万元,其中:政府采购货物支出27.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.55万元。主要用于办公设备购置、文化交流服务等。授予中小企业合同金额84.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日,省侨联共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对“华侨事务”项目中的侨联管理专项经费、对外宣传与海外活动等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年省侨联部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

 

  第三部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项):指省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  10.一般公共服务(类)群团事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  11.一般公共服务(类)群团事务(款)一般行政管理事务(项):指开展省侨联侨之家、华侨事务建设、亲情中华系列等专项工作经费支出。

  12.一般公共服务(类)群团事务(款)华侨事务(项):指省侨联开展服务经济建设、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等未单独设立项级科目的专门性为侨服务工作的项目支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指保障省侨联退休人员日常活动开支。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指省侨联机关干部和事业单位人员养老保险单位缴费。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指省侨联在职人员职业年金单位缴费。。

  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指省侨联机关干部医疗保险缴费。

  17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指省侨联事业单位人员医疗保险缴费。

  18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指省侨联机关干部医疗补助缴费。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指省侨联机关和事业单位住房公积金单位缴费。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指省侨联机关无房人员购房补贴。

  21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  第四部分 附件

  附件

  2021年省侨联部门整体绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成。

  四川省归国华侨联合会下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,行政执法单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  (二)机构职能。

  (1)开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、联谊、团结工作。

  (2)反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

  (3)为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流服务。

  (4)宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动;积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。

  (5)组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会、常委委员会的决议、决定,配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。

  (6)承担省委、省政府和中国侨联交办的其他工作。

  (三)人员概况。

  四川省归国华侨联合会总编制40名,其中行政编制32名,行政执法编制0名,参照公务员法管理的事业编制0名,其他事业编制8名。在职人员总数35人,其中行政人员29人,行政执法0人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员6人;离休人员0人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  省侨联2021年度财政拨款收入总决算1888.98万元。与2020年相比,财政拨款收入总增加30.87万元,增加1.67%。

  (三)部门财政资金支出情况。

  省侨联2021年度一般公共预算财政拨款支出1986.24万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加128.13万元,增加6.89%。

  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整,涉及到有专项预算的部门,专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送)

  (一)部门预算项目绩效管理。本项自评总分60.27分。

  1.目标管理。本项自评总分30分。

  (1)目标制定。自评得分15分。要素完整,但需进一步细化量化。

  (2)目标实现。自评得分15分。项目目标完成100%。

  2.动态调整。本项目自评得分13.8分。

  (1)支出控制。自评得分5分。公用支出控制到位,预算与决算没有偏差。

  (2)及时处理。自评得分4.24分。结余注销额超过部门年度预算总额10%,指标不得分。

  (3)执行进度。自评得分4.56分。按照计算公式得出实际分数。

  3.完成结果。本项自评得分16.47分

  (1)预算完成。自评得分7.9分。按照计算公式得出实际分数。

  (2)资金结存率。自评得分3.57分。按照计算公式得出实际分数。

  (3)违规记录。自评得分5分。审计监督、财政检查没有发现预算管理问题。

  (二)绩效结果应用。本项自评得分18分。

  1.内部应用。本项自评得分4分。

  预算挂钩。自评得分4分。按要求将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系,建立对下属单位预算与绩效挂钩机制的。

  2.信息公开。本项自评得分4分。

  自评公开。自评得分4分。按要求将相关绩效信息随同决算公开。

  3.整改反馈。本项自评得分10分。

  (1)问题整改。自评得分5分。及时针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改。

  (2)应用反馈。自评得分5分。在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

  (三)自评质量。本项自评得分10分。

  自评准确,符合财政要求。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。自评得分88.27分。

  (二)存在问题。

  1.绩效结果应用不及时。

  2.部门预算执行进度不到位。

  (三)改进建议。加强预算绩效管理,强化动态管理,推进预算执行。

 

  附表:

  本部门在2021年度部门决算中反映“华侨事务专项”“侨联管理专项经费”“侨之家”3个项目绩效目标实际完成情况。

  一、“华侨事务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数157万元,执行数为157万元,完成预算的100%。通过项目实施,更好地推动基层侨联组织建设、阵地建设,通过阵地建设进一步做好“凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,为侨服务”等工作。

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

 

主管部门及代码

四川省归国华侨联合会

实施单位

四川省归国华侨联合会

 

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

157

 执行数:

157

 

其中:

财政拨款

157

其中:

财政拨款

157

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

服务归侨侨眷大于10000人次;助力脱贫攻坚大于2次;基层“侨胞之家”活动开展大于40次;做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作大于1200人;发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助等活动的服务满意度大于95%

“侨胞之家”开展的各类涉侨活动服务归侨侨眷人数19200人次;基层侨胞之家开展各类涉侨活动824场次;助力脱贫攻坚产业发展调研等活动4次;关怀归侨侨眷特殊群体发放慰问金1408人。

 

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

 

完成

指标

数量指标

服务归侨侨眷数量

大于10000

19200人次

 

数量指标

助力脱贫攻坚

开展2次活动以上

4次

 

数量指标

基层侨胞之家活动开展

开展40次活动以上

824次

 

数量指标

做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作

惠及1200人以上

1408人

 

效益

指标

经济效益  指标

 

 

 

 

社会效益  指标

 

 

 

 

生态效益  指标

 

 

 

 

可持续影响 指标

 

 

 

 

满意

度指标

满意度

指标

发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助

满意度达到95%以上

99%

 

  二、“侨联管理专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数364.34万元,执行数为299.14万元,完成预算的82.1%。通过项目实施,以媒为媒,积极引导海外华文媒体讲述中国故事和四川故事,让中国价值、中国理念、中国制度、中国智慧、中国方案被世界各国人民所了解。以侨为桥,发挥好桥梁纽带作用,凝聚侨资侨智之力,全面客观地报道中国和四川发展变化,让更多海外民众知晓立体真实的中国。 

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

 

主管部门及代码

四川省归国华侨联合会

实施单位

四川省归国华侨联合会

 

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

364.34

 执行数:

299.14

 

其中:

财政拨款

364.34

其中:

财政拨款

299.14

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

1.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、联谊、团结工作。2.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。3.为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流服务。4.宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动;积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流

发挥侨联、科协联系服务侨胞和科技工作者的桥梁和纽带作用,共同打造“四川侨界科技工作者之家”,丰富拓展服务科技工作者的平台和载体,吸引更多侨智精英参与到我省创新发展中来,助力西部创新人才高地建设。是锁定5+1”现代产业体系开展投资促进。活动签订涉侨合作项目37个,金额61.5亿元,涉及电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工、数字经济等多个领域,现场签约50亿元。是侨商组织联动,促进万达开川渝统筹发展示范区建设。组织50名侨商参加“知名侨商达州行”活动暨达州市投资推介会,并签署《万达开侨商联盟友好合作协议》,以“凝聚世界侨商、助力川渝发展”为宗旨,引导侨资侨智为助力国家重大区域发展战略“万达开川渝统筹发展示范区”建设贡献智慧和力量。

 

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

 

完成

指标

数量指标

举办涉侨社团联谊活动

2

2

 

数量指标

举办涉侨经贸交流活动

4

4

 

数量指标

邀请海内外侨商、侨智来川参访考察出席活动(线上+线下)

600

700

 

数量指标

签约项目数量

21

37

 

质量指标

基层侨联干部能力素质提升率

20

20

 

质量指标

完成侨务工作课题研究

2

2

 

效益

指标

可持续影响 指标

市级及其以上媒体宣传次数

4

4

 

可持续影响 指标

提升为侨服务能力

5

5

 

满意

度指标

满意度

指标

受益人员满意度

90%

90%

 

  三、“侨之家”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数177万元,执行数为159.23万元,完成预算的89.96%。通过项目实施,发挥了平台凝聚侨心侨力侨智的作用,各渉侨组织和侨界认可度高,达到了“把侨界专家学者、企业家和侨界群众组织起来,活跃起来,最大限度地发挥他们的优势、积极性”的目的。

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

 

主管部门及代码

四川省归国华侨联合会

实施单位

四川省归国华侨联合会

 

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

177

 执行数:

159.23

 

其中:

财政拨款

159.23

其中:

财政拨款

159.23

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

围绕服务省委“一干多支、五区协同”、“四项拓展、全域开放”,不断扩大开放水平,讲好中国故事、四川故事,不断凝聚海内外中华儿女,听党话,跟党走,同圆共享中国梦,发挥建家交友、协力创新、筑巢引凤、招商引资、发布项目、汇集侨智、依法维护侨益、凝聚侨心侨力侨智的作用,更好服务于海外侨胞、归侨侨眷及侨界人士。通过组织特聘专家会、举办华人华侨联谊会和调研等活动,把侨界专家学者、企业家和侨界群众组织起来,活跃起来,最大限度地发挥他们的优势、积极性的目的。

完成了年初制定的各项工作任务

 

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

 

完成

指标

数量指标

参加会议人次

880人

100%

 

数量指标

参加培训人次

400人

100%

 

数量指标

会议举办场次

45

100%

 

数量指标

培训举办场次

10

100%

 

数量指标

设备(软件)维护

1

100%

 

质量指标

各类设

维护维

100%

100%

 

质量指标

课题调研报告形

>=100%

100%

 

质量指标

课题调研成果验

100%

100%

 

时效指标

会议召开及时性

100%

 

时效指标

培训召开及时性

100%

 

时效指标

设备维护及时性

100%

 

效益

指标

可持续影响 指标

长效管理机制

89.96%

 

可持续影响 指标

人员到位

>=100%

100%

 

满意

度指标

满意度

指标

参会人

、培训交流

>=100%

100%

 

满意度

指标

使用设备满意度

>=100%

100%

 

 

  第五部分 附表

 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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